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Spese rifiutate per errore

Scopri i motivi più comuni per cui le spese vengono erroneamente rifiutate e impara come evitare questi problemi in futuro per semplificare il processo di rimborso.

A volte una spesa viene rifiutata per errore, ad esempio perché l'approvatore ha cliccato su "Rifiuta" invece di "Richiedi modifiche". Questo crea ritardi e inutili rielaborazioni. Ecco come risolvere rapidamente il problema ed evitare che si ripeta.


 

Risoluzione rapida

  1. Controlla il motivo del rifiuto
    • Esamina il commento di rifiuto per verificare se si è trattato di un errore.
    • In caso di necessità chiedere alla persona che ha effettuato il rifiuto.
  2. Reimpostare il flusso di approvazione (consigliato)
    • Un amministratore può reimpostare il flusso di approvazione della spesa rifiutata.
    • In questo modo la spesa viene riportata all'inizio del processo di approvazione, in modo che possa essere nuovamente esaminata e approvata senza che il dipendente debba inviare nuovamente tutto.
    • Aggiungere sempre un commento (a fini di controllo) che spieghi che il ripristino è dovuto a un rifiuto accidentale.
  3. Come soluzione di riserva: i dipendenti inviano nuovamente la documentazione
    • Se il ripristino non è possibile o l'amministratore preferisce una cronologia pulita, il dipendente può creare una nuova spesa.
    • Dovrebbero fare riferimento alla spesa rifiutata nella descrizione.

 

Come prevenire errori ripetuti

  • Incoraggiare l'uso di "Richiedi modifiche"
    • Gli approvatori dovrebbero usare "Richiedi modifiche" quando i dettagli sono mancanti o errati e mantenere "Rifiuta" solo in caso di evidenti violazioni (fuori policy, fraudolenti, duplicati).
  • Lascia sempre un commento quando rifiuti
    • Richiedi agli approvatori di specificare una motivazione chiara in caso di rifiuto. Questo aiuta dipendenti e amministratori a decidere se è opportuno un ripristino o un nuovo invio.
  • Esaminare le esigenze formative
    • Se un approvatore respinge spesso in modo errato, verificare che abbia compreso le opzioni di approvazione e fornire indicazioni.
  • Impostazione del flusso di approvazione
    • Ove possibile, mantenere i flussi di approvazione basati sui ruoli (ad esempio, Manager, Amministratore) per ridurre i colli di bottiglia e gli errori causati da una singola persona.

 

Quando contattare il supporto Factorial

Contatta l'assistenza se:

  • La reimpostazione del flusso non funziona o produce un comportamento imprevisto.
  • Sospetti un problema con l'interfaccia utente (ad esempio, un'azione errata del pulsante).
  • Le assegnazioni di approvazione non corrispondono ai ruoli previsti.

Best practice: se una spesa è stata rifiutata per errore, reimposta il flusso di approvazione. È più veloce e conserva tutti i record in un unico posto, garantendo una chiusura mensile fluida.

 

 

 

 

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