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Dalla ricezione alla gestione degli acquisti: Gestione della domanda interna e delle decisioni di acquisto

Questo articolo illustra la fase "Dall'acquisizione all'acquisto" e come vengono gestite le richieste di acquisto interne prima della creazione di un ordine di acquisto.

Questa fase raccoglie le esigenze interne e supporta il processo decisionale prima della creazione di un ordine di acquisto. Tutti i documenti relativi alla fase precedente all'acquisto formale vengono gestiti in questa fase.

In Factorial , la fase di acquisizione e approvvigionamento viene gestita tramite richieste di acquisto e i relativi flussi di lavoro. I dipendenti inviano le richieste utilizzando tipologie di acquisto predefinite e ogni richiesta segue un processo di approvazione strutturato prima che possa essere creato un ordine di acquisto.


 

Panoramica del processo

La fase di acquisizione dati e approvvigionamento in genere segue questi passaggi:

  1. Un dipendente invia una richiesta di acquisto
  2. La richiesta viene esaminata tramite un flusso di lavoro
  3. Compiti e approvazioni completati
  4. La richiesta viene approvata o rifiutata
  5. Se approvato, è possibile creare un ordine di acquisto.

 

Documenti gestiti in questa fase

  • Richiesta di acquisto
    Il punto di partenza del processo. Gli utenti interni specificano di cosa hanno bisogno, in quale quantità e per quale centro di costo, tra gli altri requisiti.
  • Preventivo/Budget del fornitore (facoltativo)
    Utilizzato per confrontare le opzioni, giustificare l'acquisto e valutare il costo previsto. È possibile caricare e confrontare più preventivi.
  • Fattura proforma (facoltativa)
    Una "pre-fattura" utilizzata per anticipare il costo stimato. Spesso innesca approvazioni interne o procedure amministrative come anticipi o richieste di licenza.
  • Contratto o accordo quadro (facoltativo)
    Un documento che definisce i termini commerciali prima dell'emissione di un ordine di acquisto.

 

Ruoli coinvolti

In questa fase possono essere coinvolti ruoli diversi:

  • Dipendenti : inviate le richieste di acquisto
  • Responsabili : esaminano e approvano le richieste
  • Team finanziario o acquisti : convalidano il budget, i fornitori e l'approvazione finale.

 

Stato delle richieste di acquisto

Durante questa fase, una richiesta di acquisto può attraversare diversi stati, come ad esempio:

  • Bozza
  • In attesa di approvazione
  • In corso
  • Approvato
  • Respinto

 

Esito della fase di acquisizione dati e approvvigionamento.

Una volta esaminata e approvata la richiesta, il sistema genera l' ordine di acquisto , che dà inizio alla fase successiva.

In questa fase, l'ordine di acquisto non esiste ancora: l'esito della fase di acquisizione è proprio l'approvazione che ne consente la creazione.

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